Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 11/12/2024 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 917 del 11/12/2024 Art. 2 L.R. n. 31/84. Approvazione rendiconto ed erogazione contributo scuola dell'infanzia paritaria A.S. 2023-2024 |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 11/12/2024 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 916 del 11/12/2024 Art. 2 della L.R. n° 31/84 Scuole dell'Infanzia paritarie. Erogazione contributo A.S. 2022-2023 Scuola dell'Infanzia paritaria Madonna di Bonaria. |
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| PIANIFICAZIONE TERRIT-EDILIZIA PRIV E PATRIMONIO | 11/12/2024 |
PIANIFICAZIONE TERRIT-EDILIZIA PRIV E PATRIMONIO reg.gen. 913 del 11/12/2024 Restituzione oneri "Bucalossi" per mancato avvio lavori Provvedimento Unico n°27 del 26/08/2020 (Pratica Edilizia n°71/08 SUAPE 91240) del Sig. FIORI Mauro Andrea. |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 10/12/2024 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 905 del 10/12/2024 Fornitura pneumatici per il trenino turistico di proprietā comunale. Liquidazione fattura alla Ditta Frassetto Gomme di Andrea Frassetto. Codice CIG B4A12E2C1E |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 10/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 908 del 10/12/2024 PRAT. 341 - Affidamento servizio tecnico e impegno di spesa per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA (Via Nazionale Via Trieste Via Colombo) - CUP E37H24001940006 - CIG B49BD6F84D |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 10/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 907 del 10/12/2024 Prat. 325 - Liquidazione rata di acconto lavori (CIG A030812FC7) e onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione (CIG 9497576FA4) relativa al 1° SAL per i lavori denominati REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE IN VIA PARIGI" - CUP E35I22000280006, finanziati con i fondi "PNNR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 10/12/2024 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 906 del 10/12/2024 Liquidazione fatture alla societā Manped srl per il servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari come da Ordinativi di fornitura nn. 13060 del12/01/2023 e 15693 del 22/05/2024 - periodo Novembre 2024 |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 903 del 09/12/2024 INSERIMENTO UTENTE NR. 152 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA "CENACOLO DI MARIA" DI SASSARI GESTITA DALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2024. |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 902 del 09/12/2024 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, INFORMALAVORO E SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 901 del 09/12/2024 Reddito di Inclusione Sociale (Agiudu Torrau) - parte II°. Linee guida 2024/2026. Annualitā 2024. Liquidazione n° 1 beneficiario. |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 900 del 09/12/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD UTENTE IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTAESTUALE LIQUIDAZIONE. |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 899 del 09/12/2024 INSERIMENTO UTENTE N. 338 IN COMUNITA' INTEGRATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/24 DEL 06/12/2024 ALLA COMUNITA' INTEGRATA PADRE PIO DI VALLEDORIA |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 898 del 09/12/2024 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 24 utenti periodo novembre 2024 |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 897 del 09/12/2024 PROGETTO SPEED - IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPETIZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA COOP. LA GAIA SCIENZA |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 896 del 09/12/2024 L.431/98-ART.11- IMPEGNO DI SPESA |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 895 del 09/12/2024 GESTIONE ASSOCIATA. LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2024 AL COMUNE CAPOFILA |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 894 del 09/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIA, ADULTI SOFFERENTI MENTALI E DISABILI PSICHICI. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. |
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| SERVIZI SOCIALI | 09/12/2024 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 893 del 09/12/2024 RAC PLUS. BENEFICIARI N. 49,189,81,738,458,111,484,838,465,379,287,737,828,898,622, 876, 852, 902. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI NOVEMBRE |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 09/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 904 del 09/12/2024 Liquidazione 1° acconto per incarico di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento di attivitā a supporto dei RUP nell'ambito di interventi finanziati con fondi PNRR CIG B4163B1969 |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 09/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 892 del 09/12/2024 Prat. 301-2. Liquidazione onorari per redazione perizia di variante (CIG 9082951049) relativa ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP E32G18000020001. |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 09/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 891 del 09/12/2024 prat. 360 (3 ANN.) PRESA ATTO CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI A.Q."- CUP: E33G20000810004 A.Q. CIG 8469411BOC - 3° PROGETTO ESECUTIVO - 3° ANNUALITA' - CIG A0449E7558 Liquidazione saldo lavori al CONSORZIO STABILE PANGEA s.c.ar.l. - PESCARA e Liquidazione acconto onorari Geom. G.M. Borrielli CIG ZFA2F16A9A |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 09/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 890 del 09/12/2024 Imp. Tecn. 2023/2025 - SERVIZIO di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ELETTRICI E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO. Liquidazione rata di acconto alla Ditta appaltatrice (CIG 9637891F3E) ed onorari al Direttore dell'Esecuzione (CIG 9698078324) relativi al SAL n. 8 per il bimestre SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 09/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 889 del 09/12/2024 FORNITURA DI MATERIALI EDILI E ATTREZZATURE VARIE CIG B4B0553DC6. Integrazione impegno di spesa |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 09/12/2024 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 888 del 09/12/2024 Servizio per la "GESTIONE E MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI. LOTTO 2 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI" - CIG B1885FC356. Liquidazione 1^ acconto. |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 09/12/2024 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 887 del 09/12/2024 Liquidazione fattura quale saldo in favore dell'Avv. Piero Franceschi. Ricorso TAR Sardegna Soc. La Rocca srl per annullamento previa sospensione del provvedimento n. 12628/2016 dell'Ufficio Tecnico comunale. |
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